Выпуск версии 2.2.10.10 конфигурации «Управление торговлей для Казахстана»

30.07.2010

Новое в версии 2.2.10

Переход на новые 20-значные коды банковских счетов с 07.06.2010 года

Добавлена возможность ведения произвольного количества карт-счетов физических лиц. Информация о карт-счетах работника содержится в новом справочнике "Карт-счета физ. лиц" (меню Кадровый учет -> Карт-счета физ. лиц). Список карт-счетов работника, используемый по умолчанию при проведении платежей в банки, указывается в регистре "Основные карт-счета физических лиц". Добавлена возможность хранения истории карт-счетов работников. В документе ""Платежное поручение (исходящее)" (для перечисления ден. средств подотчетному лицу) добавлена возможность указания карт-счета сотрудника. Форматы Swift-файлов на перечисление заработной платы, перечисление обязательных пенсионных взносов и социальных отчислений в формате МТ-102 адаптированы для осуществления платежей после 07.06.2010 года. 

Изменения, связанные с вступлением Республики Казахстан в Таможенный союз

Определение состава участников Таможенного союза.

Для определения перечня стран, входящих в состав Таможенного союза в системе реализован справочник «Страны – участники Таможенного союза», в списке которого на данном этапе присутствуют «Беларусь» и «Россия».

Внимание! После выполнения обновления на версию 2.2.10 необходимо сопоставить для Российской Федерации и Республики Беларусь (меню Закупка- Импорт-Классификатор стран мира) соответствующего участника Таможенного союза.

Для расчета НДС по товарам, импортируемым с территории стран – участников Таможенного союза реализован новый вид документов - «Заявление о ввозе товаров». Для документа реализована возможность выгрузки данных в формате XML для шаблона form_328_00_v1_r7.tar.bz2 программного обеспечения ИС СОНО версии 3.119.99. 

Методика учета основных этапов операций по импорту из стран Таможенного союза. 

Принятие к учету импортированного товара в 1С:Управление торговлей 8 для Казахстана регистрируется документами «Поступление ТМЗ и услуг», «Поступление ТМЗ и услуг в НТТ» (меню Закупка) с видом операции «Импорт».

Предприятие - импортер товаров с территории Таможенного союза, самостоятельно осуществляет начисление и уплату в бюджет косвенных налогов по импорту, в том числе НДС. Для расчета НДС по этой операции применяется документ «Заявление о ввозе товаров». 

Ввод на основании и автоматическое заполнение документа «Заявление о ввозе товаров»

Заявление оформляется по каждой поставке импортируемого товара, либо по серии поставок в пределах одного договора (контракта) за отчетный месяц. Поставки по разным контрактам/договорам декларируются отдельными заявлениями. В форме документа указываются сведения по каждой номенклатурной позиции, на основании данных товаросопроводительных документов поставщика.

В конфигурации документ «Заявление о ввозе товаров» может быть введен на основании документов по поступлению ТМЗ («Поступление ТМЗ и услуг», «Поступление ТМЗ и услуг в НТТ» ) с видом операции «Импорт». Для того чтобы в одном Заявлении отразить начисление НДС по ряду поставок одного и того же поставщика, можно включить сведения из нескольких документов «Поступление ТМЗ и услуг» («Поступление ТМЗ и услуг в НТТ») с помощью кнопки Заполнить - Добавить из поступления (Заполнить - Добавить из поступления в НТТ). При вводе на основании автоматически заполняются сведения табличной части, в том числе данные о Номере и Дате транспортного документа (номер и дата входящего документа «Поступление ТМЗ и услуг» или «Поступление ТМЗ и услуг в НТТ»), валюта и курс валюты (по данным приходного документа), дата принятия к учету (дата регистрации приходного документа) и др.

Особенности заполнения документа «Заявление о ввозе товаров».

Сумма оборота по реализации, является базой для вычисления НДС в документе. Оборот по реализации рассчитывается автоматически, исходя из сведений о сумме поступления в валюте и курса валюты поступления. В случае, если в облагаемую базу необходимо включить какие-либо дополнительные расходы, в соответствии со статьей 276-8 НК РК, то эти данные в тенговом выражении вносятся в графу «Сумма доп. расходов». Для автоматического распределения некоторой известной общей суммы доп. расходов по конкретным номенклатурным позициям можно воспользоваться сервисом "Распределить сумму по графе" обработки группового редактирования строк - кнопка "Изменить" в верхней командной панели.

Экспорт товара в страны Таможенного союза. 

Статьей 276-17 Налогового Кодекса РК предусмотрены некоторые особенности оформления счетов-фактур на экспорт товаров в страны – участницы Таможенного союза. В частности помимо информации, предусмотренной статьей 263 НК РК, счет-фактура в этом случае должен содержать:

1) дату совершения оборота по реализации; 

2) ИНН/КПП - идентификационный номер налогоплательщика/код причины постановки на учет - покупателя из Российской Федерации;

3) УНП - учетный номер плательщика - покупателя из Республики Беларусь.

Для покупателей – резидентов стран РФ и РБ, учетные/идентификационные номера указываются в реквизите «Номер налоговой регистрации в стране резидентства контрагента» элемента справочника «Контрагенты». При этом сведения об ИНН/КПП российских контрагентов указываются единой строкой через разделительный знак «/».

В документе «Счет-фактура (выданный)» введена возможность указания страны назначения. При вводе нового счета-фактуры страна назначения определяется автоматически по данным о стране резидентства покупателя. В случае если страна назначения является членом таможенного союза (для нее заполнено значение «Участник Таможенного союза» в справочнике классификатора стран мира), то печатная форма документа формируется с учетом особенностей, предусмотренных статьей 276-17, и включает в себя сведения о номере налоговой регистрации контрагента и дате совершения оборота по реализации.

Прочие изменения

Изменена структура справочника "Банки". Значение "БИК" теперь хранится в одноименном реквизите "БИК".

Обновлен классификатор банков РК. В состав классификатора добавлена информация о БИК банков, действующих до 07.06.2010 года и после 07.06.2010 года.

В связи с изменениями, внесенными в статью 263 НК РК Законом № 297-IV от 30.06.2010, в конфигурации реализована поддержка возможности оформления филиалами – покупателями или поставщиками товаров - счетов-фактур от имени головного предприятия:

В справочнике «Контрагенты» и «Организации» добавлен новый признак «Указывать реквизиты головной организации в счете-фактуре».

В документах «Счет-фактура (выданный)» и «Счет-фактура (полученный)» добавлены новые реквизиты «Поставщик» и «Покупатель». При вводе нового счета-фактуры в случае, если для контрагента/или собственной организации установлен признак указания реквизитов головного предприятия в качестве Поставщика/Покупателя, автоматически устанавливается значение головной организации.

Исправлены выявленные замечания


Возврат к списку


Материалы по теме:


Новости 1С
Новости ЛК